# WI-OD-001 การตรวจติดตามภายใน

[![image-1657340995853.png](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657340995853.png)](https://book.nopadol.com/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657340995853.png)

#### **1. วัตถุประสงค์**

<span style="font-weight: 400;"> เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องหรือความไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดในระบบคุณภาพ รวมถึง การป้องกันแนวโน้มที่ จะเกิดข้อบกพร่องหรือความไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดในระบบคุณภาพ สําหรับแก้ไขและ ป้องกันปัญหามิให้เกิดซ้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของระงหรือความไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดในระบบคุณภาพ สําหรับแก้ไขและ ป้องกันปัญหามิให้เกิดซ้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของระบบคุณภาพหรือการดําเนินงาน</span>

#### **2. ขอบข่าย** 

<span style="font-weight: 400;">ใช้สำหรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในองค์กร ของ บริษัท นพดลพานิช จำกัด </span>

#### **3. คําจำกัดความ** 

<span style="font-weight: 400;"> 3.1 การติดตามคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินความสอดคล้องกับข้อกําหนดและประสิทธิผลในการบริหารระบบคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
</span><span style="font-weight: 400;"> 3.2 Lead Auditor หมายถึง หัวหน้าทีมการตรวจติดตามที่ผ่านการฝึกอบรมการตรวจติดตามระบบ คุณภาพแล้วและมีประสบการณ์ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
</span><span style="font-weight: 400;"> 3.3 Auditor หมายถึง ผู้ตรวจติอกผู้ตรวจติดตามซึ่งเป็นบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ   
</span><span style="font-weight: 400;"> 3.4 อันเกี่ยวกับคุณภาพโดยเฉพาะการตรวจติดตามระบบคุณภาพ  
 3.5 Auditee หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายตัวแทนฝ่าย ที่มีการปฏิบัติงานตามข้อกําหนด   
</span><span style="font-weight: 400;"> 3.5 ผู้จัดการระบบคุณภาพ (Quality Management Representative: QMR) หมายถึง ตัวแทนของผู้บริหารใน</span><span style="font-weight: 400;">การดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพของบริษัท  
</span><span style="font-weight: 400;"> 3.6 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action) หมายถึง การจัดการกับข้อบกพร่องหรือความไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดที่เกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง การกําหนดแนวทางแก้ไข การนําแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง   
</span><span style="font-weight: 400;"> 3.7 การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action) หมายถึง การจัดการกับแนวโน้มข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้องตามข้อกําหนดในระบบคุณภาพที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของแนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่อง </span><span style="font-weight: 400;">การกําหนดแนวทางป้องกัน การนําแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติและการตรวจติดตามการป้องกัน แนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่อง   
</span><span style="font-weight: 400;"> 3.8 รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Audit Report) หมายถึง เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทีมผู้ตรวจติดตามพบจากการตรวจติดตามคุณภาพ   
</span><span style="font-weight: 400;"> 3.9 ใบขอให้ปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Request : CAR) หรือใบ CAR หมายถึง เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการดําเนินงาน ซึ่งผู้รับการตรวจติดตามต้องดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  
</span><span style="font-weight: 400;"> 3.10 ใบขอให้ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action Request : PAR) หมายถึง เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาของการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งผู้รับการตรวจติดตามต้องดําเนินการป้องกันภายในระยะเวลาที่กําหนด</span>

#### **4. หน้าที่ความรับผิดชอบ**

<span style="font-weight: 400;"> QMR</span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">มีหน้าที่</span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">วางแผนและเตรียมการตรวจติดตาม </span><span style="font-weight: 400;">Lead Auditor/Auditor</span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">มีหน้าที่</span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">- เตรียมการตรวจติดตาม  
</span><span style="font-weight: 400;"> 4.1 ดำเนินการตรวจติดตาม  
</span><span style="font-weight: 400;"> 4.2 สรุปผลการตรวจติดตาม</span>

<span style="font-weight: 400;"> </span>**OD มีหน้าที่ - รวบรวมจัดเก็บเอกสาร**

**5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน**

<div drawio-diagram="1107"><img src="https://book.nopadol.com/uploads/images/drawio/2022-07/drawing-5-1657614977.png" alt=""/></div>

#### **6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน**

**6.1 การวางแผนตรวจติดตาม**<span style="font-weight: 400;"> QMR จะต้องเป็นผู้จัดทํากําหนดการตรวจสอบติดตาม และเสนอชื่อ Lead Auditor เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายในระบบคุณภาพของบริษัทฯจะได้รับการตรวจประเมินอย่างทั่วถึงซึ่งไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี   
</span>**6.2 การเตรียมการตรวจติดตาม**<span style="font-weight: 400;"> Lead Auditor จะต้องทบทวนผลการตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมาและจัดทํารายการตรวจติดตาม ในการนี้ QMR จะรวบรวมแผนการตรวจติดตามรายชื่อ Audit Team กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อแจง ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการตรวจติดตามทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ   
</span>**6.3 การดําเนินการตรวจติดตาม** <span style="font-weight: 400;"> 6.3.1 Open Meeting เพื่อแจงการดําเนินการตรวจติดตามโดย Lead Auditor ดังประเด็นดังต่อไปนี้   
</span><span style="font-weight: 400;"> - วัตถุประสงคการตรวจติดตาม   
</span><span style="font-weight: 400;"> - กําหนดการตรวจติดตาม   
</span><span style="font-weight: 400;"> - วิธีการกําหนดความไมสอดคลอง   
</span><span style="font-weight: 400;"> - กําหนดวันเวลาในการ Closing Meeting   
</span><span style="font-weight: 400;"> 6.3.2 ผู้ตรวจติดตามจะดําเนินการตรวจติดตามไปตามแผนและ Audit Checklist โดยพยายาม  
</span><span style="font-weight: 400;">สืบค้นหา หลักฐานอ้างอิงที่จะยืนยันการปฏิบัติตามระบบคุณภาพทั้งในรูปของเอกสารข้อมูล สถานการณ์ที่ปรากฏ (Objective Evidence) การประเมินความสอดคล้องกระทําโดยการตรวจสอบจากบันทึกคุณภาพ การสังเกตการณ์การ ทํางานและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มงานจะต้องจดบันทึกลงในรายงานการตรวจติด ตามด้วยการระบุสถานะการตรวจติดตาม จะจําแนกออกเป็น 4 ลักษณะคือ   
</span><span style="font-weight: 400;"> 1. Major หมายความว่า ระเบียบปฏิบัติไม่มีความสอดคล้องกับข้อกําหนดและไม่มี ประสิทธิผล</span><span style="font-weight: 400;">ต่อระบบคุณภาพ   
</span><span style="font-weight: 400;"> 2. Minor หมายความว่า ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับข้อกําหนดแต่ยังพบ ว่าการ  
</span>**6.4 ปฏิบัติไม่มีประสิทธิผลต่อระบบคุณภาพ** <span style="font-weight: 400;"> Observation : OB หมายความว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดแต่ยังพบว่าระเบียบ ปฏิบัติที่ </span>เกี่ยวข้องหรือวิธีการทํางานที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องมีการเฝ้าสังเกตต่อไป เพื่อหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น   
<span style="font-weight: 400;"> Comment หมายความว่า ข้อคิดเห็นเพื่อป้องกันการผิดพลาดและเพื่อการพัฒนา Audit Team</span><span style="font-weight: 400;"> จะต้องทบทวนข้อมูลดังต่อไปนี้   
</span><span style="font-weight: 400;"> - การตรวจติดตามให้ครบตาม Audit checklist ศึกษาบันทึกที่ได้เพื่อเปรียบเทียบกับบันทึกของทีม Auditor   
</span><span style="font-weight: 400;"> - รายการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด  
</span>**6.5 สรุปผลการตรวจติดตาม** <span style="font-weight: 400;"> 6.5.1. Lead Auditor ดําเนินการ Closing Meeting เพื่อสรุปผลการตรวจติดตามดังต่อไปนี้   
</span><span style="font-weight: 400;"> - ปัญหาที่พบและหลักฐาน   
</span><span style="font-weight: 400;"> - อภิปรายปัญหาและตัดสินใจสถานะการตรวจติดตาม   
</span><span style="font-weight: 400;"> - กําหนดการติดตามซ้ำ ในกรณีที่จําเป็น   
</span><span style="font-weight: 400;"> 6.5.2. เมื่อผู้ตรวจพบสิ่งที่ไมเป็นไปตามข้อกําหนด (Non-conformity: NC) ให้กรอก ใบคําขอให้</span><span style="font-weight: 400;">ปฏิบัติการแก้ไข / ป้องกัน FM-OD-005  
</span><span style="font-weight: 400;"> 6.5.3 หัวหน้าคณะผู้ตรวจแจ้งข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ตามใบคําขอให้ปฏิบัติการแก้ไข / ป้องกัน FM-OD-005 แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดําเนินการแก้ไข และปฏิบัติการป้องกันข้อบกพร่องต่อไป   
</span><span style="font-weight: 400;"> 6.5.4 ผู้ปฏิบัติงานแจ้งกําหนดระยะเวลาแก้ไขแล้วเสร็จให้คณะผู้ตรวจติดตามทราบภายใน 7 วัน</span><span style="font-weight: 400;">ทําการ ทั้งนี้การแก้ไขข้อบกพร่องต้องใช้เวลาไมเกิน 30 วัน ในกรณีที่เกิน 30 วันให้เสนอตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ อนุมัติแต่ระยะเวลาต้องไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจ  
</span>**6.6 การจัดทํารายงานการตรวจติดตาม** <span style="font-weight: 400;"> Lead Auditor จะทํารายงานการตรวจติดตามคุณภาพ FM-OD-006 พร้อมแนบเอกสาร อ้างอิงและใบคําขอให้ปฏิบัติการแก้ไข / ป้องกัน FM-OD-005  
</span>**6.6 การรวบรวมและเก็บรักษาเอกสาร** <span style="font-weight: 400;">เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร เก็บรวบรวมเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ดังนี้  
</span><span style="font-weight: 400;">1) รายการตรวจติดตามภายใน (Check list) FM-OD-004  
</span><span style="font-weight: 400;">2) ใบคําขอให้ปฏิบัติการแก้ไข / การป้องกัน</span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">(CAR./PAR.) FM-OD-005  
</span><span style="font-weight: 400;">3) รายงานการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Report )FM-OD-006  
</span><span style="font-weight: 400;">และบันทึกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มชื่อ ทะเบียนควบคุมสถานะการตรวจติดตาม คุณภาพภายในและการปฏิบัติการแก้ไข/ ป้องกัน (CAR/PAR - LOG) FM-OD-007 เพื่อให้ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพพิจารณา และนําเสนอในการประชุมทบทวนการบริหารต่อไป  
</span>**เอกสารอ้างอิง** <span style="font-weight: 400;"> ขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไข/ ป้องกัน</span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">(PM-OD-002)</span> **7. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง** <span style="font-weight: 400;"> 7.1 รายชื่อผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน Auditor List</span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">(FM-OD-001)   
</span><span style="font-weight: 400;"> 7.2 แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Audit Plan</span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">(FM-OD-002)   
</span><span style="font-weight: 400;"> 7.3 กำหนดการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน Audit scheduie</span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">(FM-OD-003)  
</span> 7.4 รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Audit Checklist<span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">(FM-OD-004)  
</span> 7.5 ใบขอให้ปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน CAR./PAR.<span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">(FM-OD-005)  
</span> 7.6 รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Audit Report<span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">(FM-OD-006)  
</span> 7.7 ทะเบียนควบคุมสถานะการตรวจติดตามคุณภาพภายใน<span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">(FM-OD-007)  
</span><span style="font-weight: 400;"> 7.8 การปฏิบัติการแก้ไข/ป้องกัน (CAR/PAR-LOG) </span>